当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金

黄石市水利和湖泊局本级2025年度部门决算

来源:黄石市水利和湖泊局      时间:2026-09-28


目    录

第一部分  黄石市水利和湖泊局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市水利和湖泊局本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市水利和湖泊局本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

一、2025年度整体绩效评价自评表

二、2025年度项目绩效评价自评表


第一部分  黄石市水利和湖泊局本级概况

一、部门主要职责

市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性政 策措施,组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责 提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施地方配套工程建设,组织有关工程验收工作。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关 政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域 水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技、信息化工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(十四)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督,拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施;负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

(十五)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神;负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

(十六)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市水利和湖泊局本级部门决算由实行独立核算的黄石市水利和湖泊局本级决算和 0个下属单位决算组成。

第二部分     2025年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,786.38

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,058.81

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

21.93

八、社会保障和就业支出

38

52.34

 

9

 

九、卫生健康支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

5,814.79

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

5,867.13

本年支出合计

57

5,867.13

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

5,867.13

总计

60

5,867.13

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,867.13

5,845.19

 

 

 

 

21.93

208

社会保障和就业支出

52.34

52.34

 

 

 

 

 

20808

抚恤

52.34

52.34

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

52.34

52.34

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5,814.79

5,792.85

 

 

 

 

21.93

21303

水利

2,755.98

2,734.04

 

 

 

 

21.93

2130301

行政运行

992.62

970.68

 

 

 

 

21.93

2130302

一般行政管理事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

894.56

894.56

 

 

 

 

 

2130314

防汛

73.00

73.00

 

 

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

37.98

37.98

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

742.82

742.82

 

 

 

 

 

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

2.01

2.01

 

 

 

 

 

2137201

移民补助

1.01

1.01

 

 

 

 

 

2137202

基础设施建设和经济发展

1.00

1.00

 

 

 

 

 

21398

超长期特别国债安排的支出

3,056.80

3,056.80

 

 

 

 

 

2139802

水利支出

3,056.80

3,056.80

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,867.13

1,023.02

4,844.11

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.34

52.34

 

 

 

 

20808

抚恤

52.34

52.34

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

52.34

52.34

 

 

 

 

213

农林水支出

5,814.79

970.68

4,844.10

 

 

 

21303

水利

2,755.98

970.68

1,785.29

 

 

 

2130301

行政运行

992.62

970.68

21.93

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

894.56

 

894.56

 

 

 

2130314

防汛

73.00

 

73.00

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

37.98

 

37.98

 

 

 

2130399

其他水利支出

742.82

 

742.82

 

 

 

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

2.01

 

2.01

 

 

 

2137201

移民补助

1.01

 

1.01

 

 

 

2137202

基础设施建设和经济发展

1.00

 

1.00

 

 

 

21398

超长期特别国债安排的支出

3,056.80

 

3,056.80

 

 

 

2139802

水利支出

3,056.80

 

3,056.80

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,786.38

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,058.81

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

52.34

52.34

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

5,792.86

2,734.04

3,058.81

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

5,845.19

本年支出合计

59

5,845.19

2,786.38

3,058.81

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

5,845.19

总计

64

5,845.19

2,786.38

3,058.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,786.38

1,023.02

1,763.36

208

社会保障和就业支出

52.34

52.34

 

20808

抚恤

52.34

52.34

 

2080801

死亡抚恤

52.34

52.34

 

213

农林水支出

2,734.04

970.68

1,763.36

21303

水利

2,734.04

970.68

1,763.36

2130301

行政运行

970.68

970.68

 

2130302

一般行政管理事务

15.00

 

15.00

2130311

水资源节约管理与保护

894.56

 

894.56

2130314

防汛

73.00

 

73.00

2130319

江河湖库水系综合整治

37.98

 

37.98

2130399

其他水利支出

742.82

 

742.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

566.65

302

商品和服务支出

80.86

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

123.38

30201

  办公费

25.14

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

77.46

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

159.45

30204

  手续费

 

310

资本性支出

5.58

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.99

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

6.92

31002

  办公设备购置

5.58

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

49.88

30207

  邮电费

0.38

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

29.34

30208

  取暖费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

91.46

30209

  物业管理费

5.29

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30211

  差旅费

0.72

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.87

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

34.81

30213

  维修(护)费

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

369.93

30216

  培训费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

46.42

30217

  公务接待费

0.75

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

251.26

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

69.77

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

1.01

30226

  劳务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

7.03

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

2.78

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

2.97

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

17.56

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.46

30299

  其他商品和服务支出

9.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

936.58

公用经费合计

86.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

3,058.81

3,058.81

 

3,058.81

 

213

农林水支出

 

3,058.81

3,058.81

 

3,058.81

 

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

2.01

2.01

 

2.01

 

2137201

移民补助

 

1.01

1.01

 

1.01

 

2137202

基础设施建设和经济发展

 

1.00

1.00

 

1.00

 

21398

超长期特别国债安排的支出

 

3,056.80

3,056.80

 

3,056.80

 

2139802

水利支出

 

3,056.80

3,056.80

 

3,056.80

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黄石市水利和湖泊局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.72

 

2.97

 

2.97

0.75

3.72

 

2.97

 

2.97

0.75

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5867.13万元。与2024年度相比,收、支总计各增加2177.38万元,增长59%,主要原因:本年度增加加快长江沿线高质量绿色融合发展领域项目资金(黄石市海口湖二站新建工程项目)。

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5867.13万元,与2024年度相比,收入合计增加2177.38万元,增长59%。其中:财政拨款收入5845.19万元,占本年收入99.6%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入21.93万元,占本年收入0.4%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5867.13万元,与2024年度相比,支出合计增加2177.38万元,增长59%。其中:基本支出    1023.02万元,占本年支出17.4%;项目支出4844.11万元,占本年支出82.6%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5845.19万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加2158.78万元,增长58.6%。主要原因:本年度增加加快长江沿线高质量绿色融合发展领域项目资金(黄石市海口湖二站新建工程项目)。

(一)财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2786.38万元,比2024年度决算数减少899.52万元。减少主要原因:本年度省级专项减少(无水安全保障工程专项)。政府性基金预算财政拨款收入3058.81万元,比2024年度决算数增加3058.3万元。增加主要原因:本年度增加加快长江沿线高质量绿色融合发展领域项目资金(黄石市海口湖二站新建工程项目)。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。

(二)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,超长期特别国债方面的支出规模较大,主要是:水利支出,2025年度决算数为3056.8万元,占财政拨款支出总额的52.3%,主要用于黄石市海口湖二站新建工程项目。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障行政运行、水资源节约管理与保护、其他水利支出等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2786.38万元,占本年支出合计的47.5 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少899.52万元,下降24.4%。主要原因是本年度省级专项减少(无水安全保障工程专项)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2786.38万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出52.34万元,占1.9%。主要是用于抚恤金52.34万元。

2.农林水支出类支出2734.04万元,占98.1%。主要是用于行政运行970.68万元、一般行政管理事务15万元、水资源节约管理与保护894.56万元、防汛73万元、江河湖库水系综合整治8万元、其他水利支出742.82万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.81万元(年初预算数1283.81,调标减少310万元),支出决算为2786.38万元,完成年初预算的217%。其中:

1.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为52.34万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:离退休人员死亡抚恤金。

2.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为920.81万元,支出决算为970.68万元,完成年初预算的105.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加人员经费;二是追加公用经费(纪检组公用经费、驻村帮扶资金)。

(2)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

(3)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为894.56万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因省级拨款水资源费返还资金。

(4)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0万元,支出决算为73万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是省级大型泵站公益性排涝电费补助资金;二是增加防汛工作经费。

(5)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为38万元(年初预算数88万元,调标减少50万元),支出决算为37.98万元,完成年初预算的99.95%。

(6)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元(年初预算数260万元,调标减少260万元),支出决算为742.82万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加市级2025年度对中支援山峡库区兴山县项目建设资金;二是增加2025年省级水利发展资金;三是中央水利发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.02万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费936.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费86.44万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障移民补助、水库移民基础设施建设和经济发展、加快长江沿线高质量绿色融合发展领域项目等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3058.81 万元,本年支出3058.81万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

1.农林水支出类支出决算为3058.81万元,主要用于移民补助、水库移民基础设施建设和经济发展、加快长江沿线高质量绿色融合发展领域项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成全年预算的100%。较上年减少1.15万元,下降23.6%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因:单位严格党政机关落实过紧日子要求,坚持厉行节约,通过统筹公务用车调度、严控车辆燃油及维修支出,节约公车运行成本;公务接待费上级调研和检查工作次数减少,费用相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元,支出决算为   0万元,完成全年预算的0%。较上年持平,增减无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,我单位本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.97万元,支出决算为2.97万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.97万元,下降24.6%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因:单位严格党政机关落实过紧日子要求,坚持厉行节约,通过统筹公务用车调度、严控车辆燃油及维修支出,节约公车运行成本。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.97万元,主要用于本单位公务用车汽油、保险、维修和过路费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成全年预算的100%,较上年减少0.19万元,下降20.2%。决算数持平全年预算数。其中:

(1)外事接待支出0万元,无来访对象,我单位本年度无此项工作。共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0.75万元,接待对象主要是上级部门,主要用于开展汛期检查工作和调研相关工作。共接待来访团组8个,66人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025年度机关运行经费支出86.44万元,比年初预算数增加9.02万元,增长11.7%;比上年决算数减少13.14万元,下降13.2%。主要原因是:较上年人员编制数量减少相应日常公用经费支出也减少,严格党政机关落实过紧日子要求,厉行节约为原则。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额170.91万元,其中:政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.38万元。授予中小企业合同金额170.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额70.38万元,占授予中小企业合同金额的41.3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,单位共有车辆4辆,其中,主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是待报废2辆、农村饮水检测用车1辆;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金363万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度移民补助、基础设施建设和经济发展、加快长江沿线高质量绿色融合发展领域等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3058.81万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,2025年较好地完成各项目绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看总体已完成本年度工作任务。一是保障干部职工工资福利待遇,确保队伍稳定;同时满足办公用品采购、办公场所运维等日常开支需求,为各项工作高效推进奠定基础;二是严格按照预算计划推进本年度项目,从前期筹备、中期实施到后期验收全流程资金拨付及时、使用规范,所有项目均按期顺利完成,达成预设功能与效益目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位2025年度绩效评价项目5个,分别是水利建设资金、共同缔造—水利建设资金、水利专项,湖泊保护治理工作经费、河长制工作经费。

1、水利建设资金绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算100%,执行情况较好。主要产出和效益:(1)产出:一项目数量指标:农业水价综合改革奖补、小型水利设施维修养护;二项目质量指标:项目按有关规范规章要求,严格达到合格标准。三项目时效指标:2025年度水利建设项目全面完工。四项目成本指标:严格按照施工预算进行成本控制,确保了已建成部分在施工成本控制范围之内,无超批复概算项目投资现象。(2)效益:确保了水利工程设施能够良性运行,工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善,工程能长期发挥效益,促进经济社会发展。优化河湖生态环境,打造良好的水生态体系。

发现的问题及原因:项目资金按预算计划申批拨款,拨款进度较缓。下一步改进措施:合理安排项目实施时间,及时完成项目施工,及时支付项目资金。

2、共同缔造—水利建设资金水利建设资金绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%,执行情况较好。主要产出和效益:(1)产出:一项目数量指标:共同缔造项目(小型水利工程设施维修养护)。二项目质量指标:项目严格遵循水利工程相关规范规章组织实施,工程质量全部达到合格标准。三项目时效指标:2025年度共同缔造水利建设项目按期全面完工。四项目成本指标:项目投资严格控制在批复概算范围内,不存在超概算投资情况。(2)效益:通过小型水利工程设施维修养护,有效改善农村人居水环境,充分调动群众参与水利建设管护的积极性,构建形成共同缔造水利建设管护长效机制。

发现的问题及原因:项目资金按照预算计划履行申报、审批、拨款流程,受审批流程环节影响,资金拨款进度偏缓。下一步改进措施:科学统筹谋划项目实施时序,合理排布施工节点,加快推进工程施工建设;同步完善资金拨付衔接工作,保障项目建设有序推进。

3、水利专项绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算100%,执行情况较好。主要产出和效益:(1)产出:一项目数量指标:小型水利工程维护维修养护、用于堤防标准化管理。二项目质量指标:项目按有关规范规章要求,严格达到合格标准。三项目时效指标:2025年度水利专项项目全面完工。四项目成本指标:所有完工项目资金在批复的投资概算内,无超批复概算项目投资现象。(2)效益:人民群众受益、保证堤防、水库汛期安全,确保人民财产安全。

发现的问题及原因:项目资金按预算计划申批拨款,拨款进度较缓。下一步改进措施:合理安排项目实施时间,及时完成项目施工,及时支付项目资金。

4、河长制工作经费绩效评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%,执行情况较好。主要产出和效益:(1)产出:主要用于河长制工作日常工作经费。(2)效益:完善河湖管理范围,全面完成河湖划界工作任务。发现的问题及原因:要加强财务管理方面,财务制度健全。下一步改进措施:一是加强内控管理;二是继续细化具体指标,严格执行年初计划,确保资金使用安全。

5、湖泊保护治理工作经费绩效评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%,执行情况较好。主要产出和效益:(1)产出:湖泊保护治理工作日常经费。(2)效益:湖泊生态稳定提升,实现保面积、保水质,保功能,保生态,保可持续利用。发现的问题及原因:要加强财务管理方面,财务制度健全。下一步改进措施:一是加强内控管理,二是督促资金使用严格做到专款专用。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是抓实绩效目标管理。严格对照市直部门预算编制及预算绩效管理相关工作要求,立足水利事业发展实际,科学编制水利项目绩效目标,确保绩效目标贴合水利项目实施特点,做到目标可量化、可考核,夯实水利预算绩效管理基础。 二是强化绩效运行监控。围绕水利项目资金使用、工程实施、水务履职开展全过程绩效跟踪监控,保障水利预算执行有序高效,推动各项水利绩效目标落地见效。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步,结合水利工作实际,充分运用绩效评价结果,综合研判水利项目实施成效、目标完成程度、存在问题及改进建议,分类落实结果运用举措。 一是对绩效评价结果优秀、水利社会效益、生态效益突出的项目,在后续年度预算安排上予以重点保障,水利基础设施建设等重点工作提质增效。 二是对评价结果为良好、合格的水利项目,督促业务科室对照评价反馈问题逐项整改落实,科学编制下一年度水利项目预算,合理安排财政资金。 三是健全水利绩效管理长效机制。加大水利系统预算绩效管理宣传和业务培训,不断提升水利财政资金配置效率和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

4.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

6.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

8.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

9.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

 

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市水利和湖泊局(本级)整体绩效评价自评表

2025年度部门整体绩效自评表

基本支出总额

1023.02万元

项目支出总额

4822.17万元

年度目标:

2025年,我们将持续深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神,按照省委十二届七中全会提出的“五个以”功能定位,遵循流域系统治理思路,全力推进建设安全韧性现代水网黄石地区具体工作,计划续建及新开工项目45个,完成投资25亿元,持续深化河湖长制,推进河湖综合治理和保护修复,完成农业水价综合改革省级验收以及最严格水资源管理、水土保持治理年度工作任务,全市农村自来水普及率达到95%以上,从早从细从实做好水旱灾害防御各项工作,坚决守住水安全底线。
(一)强化流域综合治理,系统构建安全韧性水网。
(二)坚守安全保障底线,切实增强水旱灾害防御能力。
(三)加强依法治水管水,稳步提高水利行业监管水平。
(四)夯实农村水利基础,全面提升水利支撑保障。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

 

年初目标值

实际完成值

 

运行成本

公用经费控制

公用经费控制率

定量

 

100%

92.89%

 

在职人员控制

在职人员控制率

定量

 

100%

100%

 

项目支出成本控制

会议费控制率

定量

 

100%

100%

 

“三公经费”变动率

定量

 

0%

0%

 

投入产出比成本控制率

定量

 

100%

100%

 

新增资产支出控制率

定量

 

100%

100%

 

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

定性

 

相符

达成预期目标

 

工作计划健全性

定性

 

匹配

达成预期目标

 

预算编制

预算编制科学性

定性

 

真实完整

达成预期目标

 

预算编制合理性

定性

 

合理

达成预期目标

 

立项规范性

定性

 

规范

达成预期目标

 

预算调整率

定量

 

0%

0%

 

预算执行

预算执行率

定量

 

100%

99.91%

 

结转结余率

定量

 

0%

0%

 

政府采购执行率

定量

 

100%

88.51%

 

非税收入预算完成率

定量

 

0%

0%

 

绩效管理

事前绩效评估完成率

定量

 

100%

100%

 

绩效目标合理性

定性

 

合理

达成预期目标

 

绩效监控开展率

定量

 

100%

100%

 

绩效评价覆盖率

定量

 

100%

100%

 

评价结果应用率

定量

 

100%

100%

 

资产管理

资产管理制度健全性

定性

 

健全

达成预期目标

 

资产管理规范性

定性

 

规范

达成预期目标

 

财务管理

财务管理制度健全性

定性

 

健全

达成预期目标

 

会计核算规范性

定性

 

规范

达成预期目标

 

资金使用合规性

定性

 

合规

达成预期目标

 

履职效能

核心业务产出

部门职责履行及重点工作完成情况

定性

 

完成

达成预期目标

 

年度绩效指标

社会效应

经济效益

确保汛期安全、农村水利基础设施项目按规定达标,河库水环境明显改善,饮用水水源地水质达标、加强湖泊保护水利建设步伐加快。

定性

 

高效

达成预期目标

 

社会效益

保证堤防、水库汛期安全,坚守安全保障底线,夺取防汛抗旱全面胜利。推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标。

定性

 

有效保障

达成预期目标

 

生态效益

全面改善水环境、大幅提升抗御水旱灾害能力,加快河湖长制工作全面提档升级,系统谋划治水兴水蓝图,构建安全健康优美水系。

定性

 

提升环境

达成预期目标

 

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

定性

 

高效

达成预期目标

 

行政管理体制改革成效

定性

 

有成效

达成预期目标

 

人才支撑

业务学习与培训完成率

定量

 

100%

100%

 

干部队伍体系建设规划情况

定性

 

具备规划

达成预期目标

 

高学历、高层次人才储备率

定量

 

100%

100%

 

科技支撑

信息化建设情况

定性

 

有效运用

达成预期目标

 

创新能力提升情况

定性

 

创新

达成预期目标

 

满意度

服务对象满意度

服务对象满意度

定性

 

不低于95%

达成预期目标

 

联系部门满意度

联系部门满意度

定性

 

不低于95%

达成预期目标

 

偏差或目标未完成原因分析

无

改进措施及结果应用方案

无












 

 

 

 

 

 

 

二、2025年度项目绩效评价自评表

水利建设资金项目绩效自评表

项目名称

水利建设资金

主管部门

黄石市水利和湖泊局

项目实施单位

黄石市水利和湖泊局

项目类别

1、部门预算项目 √         2、市直专项  □

项目属性

1、持续性项目 √           2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√            2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

160

160

100%

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

成本指标

经济成本指标

提高防洪安全,水利工程减灾兴利效益

有效提高

有效提高

社会成本指标

结合美丽乡村建设、城镇人居
环境不断改善

不断改善

不断改善

生态环境成本指标

确保流域行洪安全和水生态、水环境安全

有效改善

有效改善

产出指标

数量指标

农业水价综合改革奖补、小型水利设施维修养护

2项

2项

质量指标

项目质量达标率

100%

100%

时效指标

目标项目完成及时率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

完善河湖管理范围,全面完成河湖划界工作任务

全面完成

全面完成

社会效益指标

河流生态明显改善

有效改善

有效改善

生态效益指标

优美河湖生态环境,打造良好的水生态体系

提升生态环境

提升生态环境

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧90%

≧90%

偏差大或目标未完成原因分析

无

改进建议措及结果应用方案

无

2025年度共同缔造-水利建设资金项目绩效自评表

项目名称

共同缔造-水利建设资金

主管部门

黄石市水利和湖泊局

项目实施单位

黄石市水利和湖泊局

项目类别

1、部门预算项目 √         2、市直专项  □

项目属性

1、持续性项目 √           2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目√            2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

100

100

100%

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

成本指标

经济成本指标

水利建设综合效益不断提高

有效提高

有效提高

社会成本指标

培育一批掌握 共同缔造理念和方法的骨干人才

有效提升

有效提升

生态环境成本指标

人居环境明显改善,提升居民幸福感

有效改善

有效改善

产出指标

数量指标

共同缔造项目(小型水利工程设施维修养护)

1项

1项

质量指标

项目质量达标率

100%

100%

时效指标

目标项目完成及时率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

水利美好环境与幸福生活共同缔造

全面完成

全面完成

社会效益指标

充分激发群众主人翁意识,调动各方面力量共同参与村(社区) 建设,增强群众参与感并因此更加珍惜共建成果

有效改善

有效改善

生态效益指标

绿化美化、环境整治

美化环境

美化环境

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧90%

≧90%

偏差大或目标未完成原因分析

无

改进建议措及结果应用方案

无













 

2025年度水利专项项目绩效自评表

项目名称

水利专项


主管部门

黄石市水利和湖泊局

项目实施单位

黄石市水利和湖泊局


项目类别

1、部门预算项目 √         2、市直专项  □


项目属性

1、持续性项目 √           2、新增性项目 □


项目类型

1、常年性项目√            2、延续性项目 □      3、一次性项目 □


预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)


年度财政资金总额

80

79.98

99.98%


年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)


成本指标

经济成本指标

确保小型水利维修养护实施覆盖

全面覆盖

全面覆盖


社会成本指标

群众的经济效益持续得到保障,强化水土保持监督管理,切实提升监测水平和执法能力。

有效提升

有效提升


生态环境成本指标

改善农村生产生活条件提升生态和人居环境质量

有效改善

有效改善


产出指标

数量指标

小型水利维护养护及堤防标准化管理

2项

2项


质量指标

项目质量达标率

100%

100%


时效指标

目标项目完成及时率

100%

100%


效益指标

经济效益指标

减少对人民群众经济造成的损失 

有效减少

有效减少


社会效益指标

人民群众受益、保证堤防、水库汛期安全,确保人民财产安全。

确保安全

确保安全


生态效益指标

全面建立起“布局科学、功能完善,工程配套,水旱无忧、灌排自如,配置合理、节水高效,河畅水清、山川秀美,碧水长流、人水和谐”的水利发展体系

提升生态环境

提升生态环境


满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧90%

≧90%


偏差大或目标未完成原因分析

无


改进建议措及结果应用方案

无


2025年度河长制工作经费项目绩效自评表


项目名称

河长制工作经费


主管部门

黄石市水利和湖泊局

项目实施单位

黄石市水利和湖泊局


项目类别

1、部门预算项目 √         2、市直专项  □


项目属性

1、持续性项目 √           2、新增性项目 □


项目类型

1、常年性项目√            2、延续性项目 □       3、一次性项目 □


预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)


年度财政资金总额

15

15

100%


年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)


成本指标

经济成本指标

提高重点水功能区水质达标率

有效提高

有效提高


社会成本指标

群众增强保护生态环境意识

有效保护

有效保护


生态环境成本指标

持续推进改善全市河湖环境

持续推进

持续推进


产出指标

数量指标

建成市、县、乡(镇、街道)、村四级河湖长制体系,覆盖全市河流长度5公里以上的135条,列入省级保护名录的70个湖泊,登记在册的285个水库

100%

100%


质量指标

河湖长制工作提档升级率

100%

100%


时效指标

完成及时率

100%

100%


效益指标

经济效益指标

河湖库管护水平

有效提升

有效提升


社会效益指标

落实绿色发展理念,推进生态文明建设

有效推进

有效推进


生态效益指标

河湖库生态环境明显改善

有效改善

有效改善


满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧90%

≧90%


偏差大或目标未完成原因分析

无


改进建议措及结果应用方案

无


2025年度湖泊保护治理工作经费项目绩效自评表


项目名称

湖泊保护治理工作经费


主管部门

黄石市水利和湖泊局

项目实施单位

黄石市水利和湖泊局


项目类别

1、部门预算项目 √         2、市直专项  □


项目属性

1、持续性项目 √           2、新增性项目 □


项目类型

1、常年性项目√            2、延续性项目 □      3、一次性项目 □


预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)


年度财政资金总额

8

8

100%


年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)


成本指标

经济成本指标

推进湖泊生态修复,保障湖泊功能

有效推进

有效推进


社会成本指标

提高受益群众的幸福感

有效提高

有效提高


生态环境成本指标

保护和改善湖泊生态环境,守护好人民的幸福河湖

有效改善

有效改善


产出指标

数量指标

对全市的湖泊状况进行普查,白蚁防治工作监管

1项

1项


质量指标

采集数据真实准确率

100%

100%


时效指标

目标项目完成及时率

100%

100%


效益指标

经济效益指标

加强湖泊保护

有效保护

有效保护


社会效益指标

湖泊生态稳定提升

有效提升

有效提升


生态效益指标

实现保面积、保水质,保功能,保生态,保可持续利用

提升生态环境

提升生态环境


满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧90%

≧90%


偏差大或目标未完成原因分析

无


改进建议措及结果应用方案

无