附件1
2026年度黄石市水利水电工程质量监督站
部门预算公开情况说明
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、委托业务费情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026年部门预算表
(一)2026年收支总表
(二)2026年收入总表
(三)2026年支出总表
(四)2026年财政拨款收支总表
(五)2026年一般公共预算支出表
(六)2026年一般公共预算基本支出表
(七)2026年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2026年政府性基金预算支出表
(九)2026年项目支出表
(十)2026年国有资本经营预算支出表
十三、2026年项目支出绩效目标批复表
无
第一部分 部门(单位)主要职责
黄石市水利水电工程质量监督站主要负责贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策;按照市级负责监管水利水电工程项目的质量监督工作;指导县(市、区)级水利水电工程质量监督站开展质量监督工作;参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理;参与受监水利水电工程项目的政府验收;对受监的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优质工程时,签署对工程质量的评价意见;掌握全市范围内水利水电工程质量动态,负责有关信息统计工作;归口管理全市水利水电工程质量检测工作;承担市水利和湖泊局交办的其他工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市水利水电工程质量监督站为黄石市水利和湖泊局二级预算单位,为公益一类事业单位。内设综合办公室1个机构。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,黄石市水利水电工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:全部为农林水支出;2026年度收支总预算36.22万元。
其中:1、收入预算情况。2026年度收入预算36.22万元,比上年预算增加0.96万元,增长2.72%。其中,一般公共预算拨款收入36.22万元,占本年收入100%,包括经费拨款36.22万元。
收入增加原因是职工工资调标,正常晋级晋档,相应人员经费有所增加。
2、支出预算情况。2026年度支出预算36.22万元,比上年预算增加0.96万元,增长2.72%。按支出功能分类本年支出预算构成为:农林水支出36.22万元,占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出36.22万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的100%。
支出增加原因是职工工资调标,正常晋级晋档,相应人员经费有所增加。
(1)2026年基本支出比上年预算增加0.96万元,增长2.72%,主要是职工工资调标,正常晋级晋档,基本支出增加;
(2)2026年本单位预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算36.22万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:农林水支出36.22万元,占100%。
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2026年度一般公共预算支出36.22万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加0.96万元,增长2.72%。主要原因是职工工资调标,正常晋级晋档,相应人员经费增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2026年度一般公共预算支出36.22万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)36.22万元,占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2026年预算数为36.22万元,增加0.96万元,增长2.72%。主要原因是职工工资调标,正常晋级晋档,相应人员经费增加。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出36.22万元,其中:
人员经费33.66万元,主要包括:基本工资11.51万元、津贴补贴2.15万元、绩效工资7.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费3万元、职业年金缴费1.50万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、住房公积金2.49万元、生活补助2.64万元、医疗费补助0.52万元;
公用经费2.56万元,主要包括:办公费0.30万元、劳务费0.90万元、工会经费0.41万元、其他商品和服务支出0.95万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
2026年本单位预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为2.56万元,比上年增加0.02万元,增长0.78%,增加原因主要是公用经费正常滚动。
2026年度机关运行经费预算包括:办公费0.30万元、劳务费0.90万元、工会经费0.41万元、其他商品和服务支出0.95万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2026年本单位编制政府采购预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。
2026年,面向中小企业采购预算0万元,其中面向小微企业采购预算0万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
2026年本单位预算中没有安排委托业务费预算支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致。
第八部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位占有房屋面积0平方米;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年,本单位项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算0万元,0个项目,本年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第十部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
2026年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。
2026年本单位未编制项目支出,故项目支出表无数据,与上年一致。
2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。
2、对其他情况的说明
(1)政府债务情况说明
2026年本单位无政府债务,与上年一致。
(2)其他项目支出绩效情况
2026年本单位未编制项目支出,故本单位无其他项目绩效。
(3)预算公开管理文件
本单位预算公开管理工作是按照《中华人民共和国预算法》要求,根据《市财政局关于批复2026年市直部门预算的通知》黄财预发〔2026〕8号文件及依据我单位《黄石市水利和湖泊局机关财务管理制度》。
第十一部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十二部分 2026部门预算表
一、2026年收支总表
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 36.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十、农林水支出 | 36.22 |
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| 十一、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十四、金融支出 | 0.00 |
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| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十七、住房保障支出 | 0.00 |
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 廿一、其他支出 | 0.00 |
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| 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
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| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 36.22 | 本年支出合计 | 36.22 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 36.22 | 支 出 总 计 | 36.22 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
二、2026年收入总表
收入总表 | |||||||||||||||||||||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 合计 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
103 | 黄石市水利和湖泊局 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 |
| |||||
103006 | 黄石市水利水电工程质量监督站 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
三、2026年支出总表
支出总表 | |||||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | [213]农林水支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | [21303]水利 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2026年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 36.22 | 一、本年支出 | 36.22 |
(一)一般公共预算拨款 | 36.22 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)公共安全支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)教育支出 |
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二、上年结转 |
| (四)科学技术支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
| (五)文化旅游体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (六)社会保障和就业支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (七)卫生健康支出 |
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| (八)节能环保支出 |
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| (九)城乡社区支出 |
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| (十)农林水支出 | 36.22 |
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| (十一)交通运输支出 |
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| (十二)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十三)商业服务业等支出 |
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| (十四)金融支出 |
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| (十五)援助其他地区支出 |
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| (十六)自然资源海洋气象等支出 |
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| (十七)住房保障支出 |
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| (十八)粮油物资储备支出 |
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| (十九)国有资本经营预算支出 |
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| (二十)灾害防治及应急管理支出 |
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| (廿一)其他支出 |
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| (廿二)债务还本支出 |
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| (廿三)债务付息支出 |
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| (廿四)债务发行费用支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 36.22 | 支 出 总 计 | 36.22 |
五、2026年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 |
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| 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 合计 | 36.22 | 36.22 | 33.66 | 2.56 | 0.00 | ||
213 | [213]农林水支出 | 36.22 | 36.22 | 33.66 | 2.56 | 0.00 | ||
21303 | [21303]水利 | 36.22 | 36.22 | 33.66 | 2.56 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 36.22 | 36.22 | 33.66 | 2.56 | 0.00 | ||
六、2026年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
填报部门: [103006]黄石市水利水电工程质量监督站 |
| 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 36.22 | 33.66 | 2.56 | ||
301 | 工资福利支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
30201 | 办公费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
30226 | 劳务费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
30228 | 工会经费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明:2026本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年预算一致。 | |||||
八、2026年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 |
| 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
说明:2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年预算一致。 | ||||
九、2026年项目支出表
项目支出表 | |||||||||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
说明 :2026年本部门预算中没有安排项目支出,故项目支出表无数据,与上年预算一致。 | |||||||||||
十、2026年国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报部门:[103006]黄石市水利水电工程质量监督站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
说明:2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年预算一致。 | ||||
第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表
无
